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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-16 11:03

你好     你們支付的時候怎么做科目的  好判斷怎么調整 。    

學問 追問

2020-11-16 11:13

開始按實際支付金額入的賬,這個月發(fā)現(xiàn)后,因沒結賬,所以我直接修改了憑證,幫我看看行不

學問 追問

2020-11-16 11:15

如下圖,第二圖是修改后。收到退款現(xiàn)金,我直接存銀行就行吧,沖其他應收款

學問 追問

2020-11-16 11:15

你幫我看看呢

meizi老師 解答

2020-11-16 11:15

你好 我沒有看到你的圖片。 需要你重新發(fā)下。 這樣我好確定下怎么來調整    

學問 追問

2020-11-16 11:22

為啥圖片發(fā)不過來啊

meizi老師 解答

2020-11-16 11:22

 你好    要補 你就把 上月做的分錄。   手寫下發(fā)來看看 。  可以發(fā)圖片的。  你可以文字+圖片這樣來發(fā)   光是發(fā)圖片  發(fā)不過來的。   

學問 追問

2020-11-16 11:22

退的這個錢,我們可以收現(xiàn)金直接存銀行不

學問 追問

2020-11-16 11:24

能看得見不

學問 追問

2020-11-16 11:27

老師,如果我們給別人多付了工程款,忘了扣質保金了,商家可以交現(xiàn)金給我們不,我們自己存現(xiàn)到銀行

meizi老師 解答

2020-11-16 11:28

 你好       沒有看到你的圖片哦 。      可以的  可以 以現(xiàn)金來支付給你 。 你在存銀行存款去 。       可以的    

學問 追問

2020-11-16 11:34

多支付蔬菜款,我可以在原分錄加個借方其他應收款/個人,這個月收到后沖掉。

學問 追問

2020-11-16 11:35

我加的其他應收款需要加啥附件不

meizi老師 解答

2020-11-16 11:35

你好       你上個月分錄還沒有結賬嗎?   你已經結賬了 就在這個月調整過來分錄就行了。  我想知道你上月怎么寫分錄的。  但是你一直都不發(fā)給我看 。我也不好判斷怎么處理 哦。     

學問 追問

2020-11-16 11:36

發(fā)不過來呢

meizi老師 解答

2020-11-16 11:37

 你好  你上個月分錄 應該 不多。  你用字打出來 我看看  。   

學問 追問

2020-11-16 11:46

借其他應付款/食堂 貸銀行存款。我多支付了的部分,就改成借,其他應付款/食堂    借其他應收款/個人  貸銀行存款

學問 追問

2020-11-16 11:46

我們食堂用的其他應付款科目

meizi老師 解答

2020-11-16 11:49

你好   可以的 這樣來掛  對的。 到時收到了 做 借銀行存款貸其他應收款      

學問 追問

2020-11-16 14:08

我收到這個多付的現(xiàn)金要給他開收據(jù)嗎,用什么做附件來做這個分錄

學問 追問

2020-11-16 14:10

收到現(xiàn)金為,借現(xiàn)金,貸其他應收款。應不應該開個票呢

meizi老師 解答

2020-11-16 14:10

你好    你收到現(xiàn)金就得開收據(jù)的  是的  用收據(jù)做附件 。到時存現(xiàn)到銀行的時候  你可以用銀行回單來做附件就行     

學問 追問

2020-11-16 14:33

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-11-16 14:33

沒事的 。希望能幫到你  滿意請給予評價  

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若客戶不同意退票重開,可進行如下調賬: 收入調整:按少開金額補記收入,借 “應收賬款”,貸 “主營業(yè)務收入”、“應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,摘要注明 “調整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調整:若之前成本結轉有誤,按正確與錯誤成本差額補記成本,借 “主營業(yè)務成本”,貸 “庫存商品”,摘要注明 “調整 ** 發(fā)票對應的銷售成本”。同時要關注稅務風險,必要時與稅務機關溝通。
2025-01-17 16:43:16
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