老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

你好,請問母公司下面的一個子公司整體賣掉了,賣了300萬,請問這個300萬是不是進到了母公司的賬上,如果母公司賬面費用100萬,那么這筆業(yè)務要交(300-100)*25%的企業(yè)所得稅,是這樣嗎?
答: 他是股權轉(zhuǎn)讓吧,母公司當時出資多少。
老師,請問母公司轉(zhuǎn)讓子公司虧損900萬,企業(yè)所得稅要調(diào)增么,可否結轉(zhuǎn)以后年度?
答: 同學你好!如果確實是虧損? ?這個不存在調(diào)增的呀? ? ?當期少交企業(yè)所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
子公司企業(yè)所得稅的稅率比母公司的低,這個是否有受債資比的影響?
答: 你好,這個不受影響,


羅小小雪 追問
2020-11-12 16:03
微微老師 解答
2020-11-12 16:08
羅小小雪 追問
2020-11-12 16:24
微微老師 解答
2020-11-12 16:26
羅小小雪 追問
2020-11-12 17:07
微微老師 解答
2020-11-12 17:11