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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-11-10 17:39

同學(xué)你好
按照實際的業(yè)務(wù)入賬就行了
分紅的分錄
1.計提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn)
2.應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利
3.付分紅款: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金

安顏?? 追問

2020-11-10 17:42

我現(xiàn)在是在建賬初期 我是說期初余額怎么錄,而且分紅也是前幾年的我現(xiàn)在不可以做分紅分錄,現(xiàn)在資本負(fù)債表沒法平

樸老師 解答

2020-11-10 17:56

同學(xué)你好
期初余額根據(jù)你的科目余額表來錄入的

安顏?? 追問

2020-11-10 18:02

現(xiàn)在沒有科目余額表老師,就是這樣的情況我盤點建賬的 實收資本余額是220嘛  分紅數(shù)填哪個科目,還是不填

樸老師 解答

2020-11-10 18:22

未分配利潤那里寫未分紅的金額就行了

安顏?? 追問

2020-11-10 18:36

那就是實收資本期初220萬  未分配利潤利潤寫130萬嘛 可是這個錢之前已經(jīng)分過了呀

樸老師 解答

2020-11-10 18:45

分了的就不用寫了

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相關(guān)問題討論
可以按實收資本入賬 但是生物資產(chǎn)要做資產(chǎn)證估
2024-03-22 10:57:16
你好,借銀行存款貸實收資本。
2024-03-19 09:17:37
這個直接反寫分錄,不涉及損益科目的
2024-03-16 15:49:01
你你的意思是這個法人的錢先代替公司交了錢了,然后你的意思做到實收資本里?這樣是不可以的。
2022-08-09 10:43:13
只要是在認(rèn)繳期內(nèi)沒有風(fēng)險的。 如你們截止到認(rèn)繳期是三六年年底,只要在這個期間內(nèi)可以。
2021-11-22 11:14:20
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