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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-11-06 17:37

你好,是的月底要結(jié)轉(zhuǎn)為管理費用

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同學(xué) 你好, 開發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會計分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——費用化支出 200萬(500-300) 貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬 這里需要提醒大家一點,費用化支出時我們需要在每期期末進行結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用 200萬 貸:研發(fā)支出——費用化支出 200萬 開發(fā)階段發(fā)生支出時,那么我們的會計分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬 貸:銀行存款 300萬 最終達到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 300萬 貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬 形成無形資產(chǎn)之后,大家要記住無形資產(chǎn)要進行攤銷。
2023-12-05 14:35:42
先計入管理費用吧
2022-03-18 10:26:22
你好這個建議按月末去結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以直接抵減季度所得稅,
2021-03-26 12:13:14
你可以吧前面的一次性補結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-02 15:59:02
您好,是的,研發(fā)新產(chǎn)品,開始是都記入借研發(fā)支出費用化支出,月末借管理費用貸研發(fā)支出費用化支出。
2019-08-20 20:46:08
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