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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-05 12:03

你好,是的,是這樣的

錦鯉 追問

2020-11-05 13:59

賬上沖了,管理費(fèi)用明細(xì)賬是對(duì)的,但是利潤表上這個(gè)紅沖的數(shù)字沒減掉

鄒老師 解答

2020-11-05 14:03

你好,是不是利潤表無法識(shí)別費(fèi)用紅沖業(yè)務(wù)?

錦鯉 追問

2020-11-05 14:23

好像是的,也不能識(shí)別損益的貸方

鄒老師 解答

2020-11-05 14:25

你好,那你可以把紅沖管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算

錦鯉 追問

2020-11-05 14:25

這樣對(duì)嗎?繞不過來了

鄒老師 解答

2020-11-05 14:26

你好,是的,是這樣的

錦鯉 追問

2020-11-05 14:29

這樣出來的數(shù)據(jù)還是有差呀。系統(tǒng)識(shí)別不了紅沖的

鄒老師 解答

2020-11-05 14:30

你好,紅沖費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用借方負(fù)數(shù),這樣分錄沒有錯(cuò)誤啊 

錦鯉 追問

2020-11-05 14:42

第二筆沖結(jié)轉(zhuǎn)損益的是不是不應(yīng)該寫?

鄒老師 解答

2020-11-05 14:45

你好,費(fèi)用紅沖了,對(duì)應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄也需要寫的 

錦鯉 追問

2020-11-05 14:48

月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)了,再寫一筆不是重復(fù)了嗎

鄒老師 解答

2020-11-05 14:50

你好,如果你單位是月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)損益,那么這里就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

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你好,計(jì)入管理費(fèi)用里面辦公費(fèi)
2021-10-18 16:48:39
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入,支出計(jì)入費(fèi)用就抵消了,不交稅
2025-03-10 15:41:40
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 10:58:38
您好 請(qǐng)問是需要寫會(huì)計(jì)分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面,就自己增加二級(jí)科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級(jí)科目,可以籠統(tǒng)點(diǎn),放在服務(wù)費(fèi)里面
2025-09-13 10:09:27
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