1、稅控盤服務(wù)費(fèi) 2019年做了付款,發(fā)票未到 :借:其他應(yīng)收款-航天 貸:銀行存款 2、2020年1月發(fā)票來了,做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款 -航天 以上是我入職后發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)的做法,這個(gè)稅也是一直沒有進(jìn)行抵扣的 。10月份的時(shí)候我進(jìn)行了抵扣 。請問我以下的做賬方式是否正確 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -280 貸:其他應(yīng)收款 -航天 -280 (沖銷) 重做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 280 貸:其他應(yīng)收款 -航天 280 交稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)- 銷項(xiàng)稅額 400 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 100 減免280 未交20

小芬芬
于2020-11-03 11:44 發(fā)布 ??810次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論
您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
同學(xué),你好
你具體是想問什么呢?
2021-04-30 13:15:49
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個(gè)操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
小規(guī)模 沒有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目 但是軟件預(yù)先設(shè)置了 我的建議是 收入時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 繳納時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
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