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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-03 09:14

你好  那之前分錄怎么寫的。我看看怎么來調(diào)整

沛艷 追問

2020-11-03 09:15

借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:應付賬款

meizi老師 解答

2020-11-03 09:17

你好 現(xiàn)在做 :借 進項稅   貸 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 這樣來沖。    

沛艷 追問

2020-11-03 09:51

周轉(zhuǎn)材料金額賬務記的是不含稅的金額哦。

meizi老師 解答

2020-11-03 09:53

你好   那你就去紅沖。我以為你之前做的含稅金額 。 你紅沖   借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 負數(shù) 貸:應付賬款負數(shù)。  然后在做一筆 :借 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品   進項稅  貸:應付賬款

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相關問題討論
你好,這個73萬的依據(jù)你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
你好,認證的進項抵扣不完,可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
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