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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-29 16:51

你好!計(jì)入應(yīng)付賬款就可以了。

小 米 高 翔 追問

2020-10-29 16:53

月未怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,購(gòu)物料的,物料需要半年后供方才交貨

宋生老師 解答

2020-10-29 16:53

你好!這個(gè)月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。

小 米 高 翔 追問

2020-10-29 17:14

老師 那月末報(bào)表,應(yīng)付賬款科目不是就少了這筆金額了

宋生老師 解答

2020-10-29 17:15

你好!不會(huì)的啊。你這樣做了,應(yīng)付款是有金額的

小 米 高 翔 追問

2020-10-29 17:22

老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款科目余額,就是平時(shí)每個(gè)月末轉(zhuǎn)結(jié)到貸方的余額對(duì)嘛

小 米 高 翔 追問

2020-10-29 17:25

提前支付了款, 借:應(yīng)付款賬   貸:銀行--    月未不需要結(jié)轉(zhuǎn)的話,貸方不就是體現(xiàn)不出來這筆款項(xiàng)了么?

宋生老師 解答

2020-10-29 17:31

你好!這個(gè)可以沖減應(yīng)付款貸方的金額,也可以填入資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款

小 米 高 翔 追問

2020-10-29 17:44

沒有設(shè)預(yù)付賬款科目,您指是沖減是指后續(xù)收到貨再?zèng)_?

宋生老師 解答

2020-10-30 08:18

你好!我是說,比如你有其他的應(yīng)付款項(xiàng)在貸方,可以沖減這個(gè)借方

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相關(guān)問題討論
你好,付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 開具發(fā)票借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款
2018-10-10 20:29:44
預(yù)付賬款在貸方的話,它是屬于負(fù)債。在借方就是屬于資產(chǎn)。
2022-03-17 16:42:24
具體根據(jù)你的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行判斷用那個(gè)會(huì)計(jì)科目。
2017-04-14 20:40:40
你好 上月付款,借;預(yù)付賬款 36萬,貸;銀行存款36萬 本月取得發(fā)票,借;庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款 (合計(jì)) 是2.1的尾數(shù)不需要支付了嗎?
2019-10-28 08:43:48
其實(shí)是一樣的,只不過是不是在報(bào)表上
2019-06-03 21:26:41
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