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于2020-10-27 20:59 發(fā)布 ??730次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-10-27 22:11
如果說沒有上報的話,你就是做第一個分錄呀,因為這個是直接減少,去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅。如果說已經(jīng)上報的話,那么也就是說去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅就不能夠調(diào)整了,那么你是應(yīng)該確認為遞延所得稅進行處理。
6 追問
2020-10-27 22:34
你沒明白我問題的點如果沒有上報的話 是寫成 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 50貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 50還是應(yīng)該寫成 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 50貸:所得稅費用50沒上報的情況下 這倆分錄用哪個是正確的
陳詩晗老師 解答
2020-10-28 08:45
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 50貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 50是用這個分錄,你畢竟已經(jīng)是跨年了的。
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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2020-10-27 22:34
陳詩晗老師 解答
2020-10-28 08:45