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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-10-27 22:11

如果說沒有上報的話,你就是做第一個分錄呀,因為這個是直接減少,去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅。如果說已經(jīng)上報的話,那么也就是說去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅就不能夠調(diào)整了,那么你是應(yīng)該確認為遞延所得稅進行處理。

6 追問

2020-10-27 22:34

你沒明白我問題的點

如果沒有上報的話 是寫成 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 50
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 50

還是應(yīng)該寫成 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 50
貸:所得稅費用50

沒上報的情況下 這倆分錄用哪個是正確的

陳詩晗老師 解答

2020-10-28 08:45

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 50
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 50
是用這個分錄,你畢竟已經(jīng)是跨年了的。

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