
銷售使用過的固定資產(chǎn)并開具了增值稅專用發(fā)票,如何申報(bào)企業(yè)所得稅收入呢,怎么交所得稅,和增值稅報(bào)表有收入差異怎么處理
答: 你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 做這個(gè)增值稅和所得稅銷售額就一致了
老師您好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入是填寫開出發(fā)票的增值稅稅前收入還是含增值稅的收入?
答: 是要填寫不含增值稅的銷售收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年前任會(huì)計(jì)己開專票未做收入,今年1月沖往來補(bǔ)做收入,現(xiàn)填所得稅申報(bào)表季度,營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表不一樣,可行?因?yàn)殚_專票的收入去年增值稅表報(bào)過了?
答: 營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表不一樣---您不是補(bǔ)做收入了嘛,怎么會(huì)不一樣呢?

