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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-21 15:57

你好
去年匯算清繳怎么做的

學涯上前行 追問

2020-10-21 15:59

把估價入庫的算了成本進去了

郭老師 解答

2020-10-21 16:15

發(fā)票放到憑證后面
以后還能收到發(fā)票嗎

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:16

還能,這筆估價入庫還沒有回完發(fā)票

郭老師 解答

2020-10-21 16:22

那你把直接把發(fā)票放到去年暫估的憑證,后面就行。

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:23

不用寫分錄嗎?去年的暫估入庫的分錄不用沖紅嗎

郭老師 解答

2020-10-21 16:26

你好
是的可以不用做的。

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:27

那估價入庫就永遠掛在應付賬款哪里了?

郭老師 解答

2020-10-21 16:29

你們不還錢,罵借應付賬款,貸銀行存款就可以啊。

學涯上前行 追問

2020-10-21 16:33

但是  借:應付賬款--商家
       貸:銀行存款
現(xiàn)在的是去年還掛著: ( 貸方)應付賬款--估計入庫呢 ?

郭老師 解答

2020-10-21 16:53

借應付暫估貸應付帳款企業(yè)
借應付帳款企業(yè)貸銀行存款

學涯上前行 追問

2020-10-21 17:00

老師,還有一個問題,就是沖銷了以前的暫估入庫單后,庫存表會有負數(shù)差額

郭老師 解答

2020-10-21 17:05

不會的
你們支付多少
賬上掛了多少

學涯上前行 追問

2020-10-21 17:10

但是他們之前做的,不只是在賬上掛著,而是在倉庫那一塊估了商品入庫,生成了估價入庫單,現(xiàn)在如果紅沖這個估價入庫單的話,就會出現(xiàn)負數(shù)差

郭老師 解答

2020-10-21 17:30

那你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本就抵扣所得稅嗎?

郭老師 解答

2020-10-21 17:31

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應該借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

學涯上前行 追問

2020-10-21 18:47

好的,謝謝老師,我明天上班的時候再研究看看

郭老師 解答

2020-10-21 18:48

好的,不用客氣,工作愉快。

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你好? 如果國內(nèi)有此本票的所屬銀行,你可以持有此本票到該銀行兌換 但是某種程度上來說,是可以流通,但是不方便。因為在國內(nèi)外匯兌換人民幣的過程和成本都較高。 如果此本票的所屬銀行在國內(nèi)并沒有開設銀行,那么建議最好不要接收。
2023-12-07 09:20:27
你好; 工程專票你們是建筑服務應該是按9%開票的; 不應該是13%哦 ; 你們意思是要平衡企業(yè)所得稅嗎
2022-02-24 13:54:03
你好,可以的,先開銷項稅額發(fā)票
2022-01-31 11:37:03
同學你好 你們是總包收到的發(fā)票就是建筑服務工程服務的
2021-11-03 10:26:42
你好可以暫估成本的?
2021-09-01 16:43:14
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