
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么?
答: 你好 是的 是這樣來看的
進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是1200.增值稅期末留抵是1300,申報(bào)時(shí)有錯(cuò)誤,怎么調(diào)整
答: 你好,錯(cuò)誤提示你截圖看一下呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口增值稅稅負(fù)率(4%)=內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)*100%對(duì)嗎
答: 對(duì)的

