
1借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 2借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,就是像:借:應收賬款-A單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額借:應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應收賬款-A單位 應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入-AB 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務處理的
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
銷項負數(shù),入賬是借:主營業(yè)務收入,借應交稅費-銷項稅額,貸:應收賬款。還是全部紅字借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-銷項稅
建安企業(yè)開給甲方的普票分錄是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 還是做 借:應收賬款 貸:應交稅費 貸:主營業(yè)務收入?


陸 追問
2020-10-20 11:27
朝暮老師 解答
2020-10-20 11:34