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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-15 15:05

你好
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款

333882 追問(wèn)

2020-10-15 15:07

這是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的  老師    分錄不一樣??梢詥幔?/p>

鄒老師 解答

2020-10-15 15:16

你好,不可以,因?yàn)閭渥⑹琴澲?,所以?yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,而不是其他應(yīng)收款的

333882 追問(wèn)

2020-10-15 15:20

老師  麻煩看下這個(gè)   原單據(jù)是兩張發(fā)票   不應(yīng)該是應(yīng)付賬款嗎?沒(méi)有付款清單

鄒老師 解答

2020-10-15 15:25

你好,沒(méi)有付款的情況下,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款科目才是的 

333882 追問(wèn)

2020-10-15 15:27

是不是收到,,,發(fā)票入賬,沒(méi)有付款單,就是還沒(méi)付錢?

鄒老師 解答

2020-10-15 15:30

你好,沒(méi)有付款單,可能之前已經(jīng)付款了,也可能沒(méi)有付款的 

333882 追問(wèn)

2020-10-15 15:34

老師  你看這個(gè)  培訓(xùn)費(fèi)  不應(yīng)該是管理費(fèi)用或者生產(chǎn)成本,,管理費(fèi)用嗎?

鄒老師 解答

2020-10-15 15:36

你好,這里的培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用核算

333882 追問(wèn)

2020-10-15 15:54

那你說(shuō),老師,比如就這個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出,她寫的其他應(yīng)收款   那賬怎么是平的?是不是類似的都要寫成其他應(yīng)收款以后

鄒老師 解答

2020-10-15 15:56

你好,即使科目錯(cuò)誤,賬面的資產(chǎn)是等于負(fù)債+所有者權(quán)益的
你所指的類似的具體是指哪些

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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