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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-14 11:57

還是沒明白,我發(fā)的那個圖上面是轉(zhuǎn)了兩次

鄒老師 解答

2016-08-14 11:51

你好,如果有增值稅應(yīng)納稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-08-14 13:46

其實沒有必要這樣,按我上面的分錄處理就可以了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,原始憑證如果有錯誤需要重開,記賬憑證如果有錯誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)?
2021-05-13 16:23:44
你好,你是手工賬嗎?你買通用的記賬憑證不用分
2018-11-21 11:11:35
涉及現(xiàn)金,銀行存款的收到,用收款憑證 涉及現(xiàn)金,銀行存款的支付,用付款憑證 其他的用轉(zhuǎn)賬
2016-05-31 10:05:38
轉(zhuǎn)賬支票屬于原始憑證
2020-06-04 13:40:40
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