老師問下我們當(dāng)月收到一筆2632381.2的服務(wù)費(fèi)還沒有開發(fā)票給對方現(xiàn)在問當(dāng)月應(yīng)該做哪比分錄?,分錄一:當(dāng)月分錄是這樣吧借:銀行存款2632381.2貸:應(yīng)收賬款2632381.2。分錄二 借:銀行存款 2632381.2貸:主營業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目2555709.9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅76671.30 請問老師哪個分錄對?當(dāng)月服務(wù)費(fèi)收入但還未開票

Jasmine
于2016-08-12 11:31 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會計師
2016-08-12 11:45
老師我們是小規(guī)模哦,那下月開票 借:預(yù)收賬款2632381.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目2555709.9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅76671.30。對吧?然后還需要做什么分錄呢比如:計提稅這些,我是新手會計很多不懂請老師解答下還需要做哪些分錄呢?
相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



Jasmine 追問
2016-08-12 11:55
黃老師 解答
2016-08-12 11:34
黃老師 解答
2016-08-12 11:47
黃老師 解答
2016-08-12 11:56