公司注銷,實收資本可以有數(shù)嗎 問
那個要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質(zhì)給別的公司做業(yè)務,會產(chǎn)生費 問
同學,你好 私轉(zhuǎn)公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師,為項目去外地開評審會發(fā)生的會務費開專票,這 問
可以進項抵扣,建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費,轉(zhuǎn)到物業(yè)個人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
請教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動合同,按小時計 問
你好,按勞務申報。 這個比如借管理費用-清潔費,貸應付賬款。 答
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公司在一季度虧損,在記賬憑證上我需要做一筆什么記賬憑證?然后下一季度盈利,可以沖抵上一季度的未分配利潤,我又怎樣做會計憑證?
老師,12月份的單子就這兩張還有一個銀行利息,沒有工資沒有其他支出收入,我做的記賬憑證對嗎,結轉(zhuǎn)未分配利潤怎么做啊,
12月內(nèi)賬記賬憑證試算平衡表,請問老師看表有沒有哪里有問題的,是不是要把半年利潤222758結轉(zhuǎn)利潤分配 借本年利潤 222758 貸 分配利潤222758
在記賬憑證中,在借方余額一個是用黑字 一個是用紅字登記的 那么在合計欄當中應該怎么填寫啊。還有凈利潤及已分配利潤及未分配利潤計算表 應該怎么填制。
年底得結轉(zhuǎn)本年利潤是直接加做一張記賬憑證:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,就可以了嗎?給還需要過賬結轉(zhuǎn)這一張憑證

