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小魚兒
于2020-09-21 17:31 發(fā)布 ??1384次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-09-21 17:33
你好,按規(guī)定的話,一百萬也要確認(rèn)無票收入。也就是說,當(dāng)期的收入是三百萬,沒有支出不代表沒有成本,你們有折舊,工資等費(fèi)用嗎?可以進(jìn)行抵扣的。
小魚兒 追問
2020-09-21 17:45
無票收入也是要交稅的是嗎
2020-09-21 17:49
在報企業(yè)所得稅的時候,100萬怎么交企業(yè)所得稅呢
QQ老師 解答
2020-09-21 17:50
你好!與有票收入一樣的
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企業(yè)所得稅稅負(fù)率是應(yīng)納所得稅額除以銷售收入,銷售收入含稅還是不含稅?
答: 你好 企業(yè)所得稅稅負(fù)率是應(yīng)納所得稅額除以銷售收入,銷售收入是不含稅
所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交企業(yè)所得稅/銷售收入*100% 其中的銷售收入是指哪些收入?是含稅還是不含稅?
答: 不含稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅,消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅都有銷售收入,銷售收入中含不含增值稅
答: 您好,都是不含增值稅的
經(jīng)濟(jì)法中,企業(yè)所得稅廣宣費(fèi)不超過當(dāng)年銷售收入的15%允許扣除,問下這個銷售收入主要指的是哪些,經(jīng)濟(jì)法中級企業(yè)所得稅習(xí)題班第7頁,銷售收入也加上上收取包裝費(fèi)58萬元的含稅收入,沒明白,按理說直接按照不含稅銷售收入5950*15%,的廣宣費(fèi)允許扣除為何要加上收取的包裝費(fèi)58萬收入,還有包裝費(fèi)收入一般都指的是含稅收入嗎?
討論
老師,增值稅稅負(fù)率=實際交納稅額/應(yīng)稅銷售收入,這個應(yīng)稅銷售收入是含稅還是不含稅呢?還有所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交企業(yè)所得稅/銷售收入,這個銷售收入又是含稅不含稅?
增值稅稅負(fù)率=全年應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入(包括主營和企業(yè)業(yè)務(wù)收入)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交所得稅*25%/不含稅銷售收入 這個對嗎
請問,所得稅稅負(fù)率等于實際所得稅額?不含稅銷售收入還是含稅銷售收入呢?
運(yùn)輸企業(yè)所得稅率為1.75% 按季征收,就是1-3月不含稅銷售收入乘以1.75% 對嗎
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小魚兒 追問
2020-09-21 17:45
小魚兒 追問
2020-09-21 17:49
QQ老師 解答
2020-09-21 17:50