新成立的公司 8月份開(kāi)票總額為72524 其中有44900 是開(kāi)錯(cuò)的,到9月份的時(shí)候?qū)Ψ焦菊f(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,不能報(bào),然后9月份又重新給他開(kāi)了44900銷項(xiàng), 然后一直到10月份才開(kāi)紅字沖回 我們是小規(guī)模納稅人,沖回之后8月份的實(shí)際銷售收入為27624 不超過(guò)三萬(wàn) 是不用納稅的 ,但是我們9月份已經(jīng)交了8月份增值稅了,現(xiàn)在沖抵增值稅的話,8月份不超過(guò)三萬(wàn)的那部分是不是也不用交稅,直接把這部分也沖抵了
快樂(lè)陽(yáng)光
于2015-10-12 18:57 發(fā)布 ??893次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-10-12 20:51
我舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子吧:小微企業(yè),月不超三萬(wàn)開(kāi)票金額免交增值稅,8月分開(kāi)了7萬(wàn)的收入,當(dāng)時(shí)按70000*0.03=2100元的稅 到了9月份,購(gòu)貨方說(shuō)我開(kāi)的發(fā)票4萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,要求重開(kāi)4萬(wàn)的發(fā)票,我在9月重開(kāi)了,但8月份開(kāi)錯(cuò)的這張四萬(wàn)的發(fā)票我到10月份才紅沖這四萬(wàn)發(fā)票金額,如10月份收入為3萬(wàn),10月份紅沖后是3-4=-1萬(wàn)了
以下做法對(duì)不?
1:8月份我按7萬(wàn)交的增值稅2100元 這個(gè)不管以扣有沒(méi)有紅沖均是這這個(gè)2100元是嗎,此稅不受以后紅沖的影響對(duì)嗎?以后紅沖的去沖減以后月份的收入是這意思不?
2.9月份是按4萬(wàn)收入*0.03=1200元交稅是吧
3.10月份收入算后是3-4=-1萬(wàn),如何交稅
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有內(nèi)容就填寫,沒(méi)有的保存空表申報(bào)。
2017-04-07 17:13:34

你好,代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31

你好,可以參考這個(gè)的
2023-09-12 21:39:23

您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-12 21:34:20

你好,按月申報(bào)的是每個(gè)月10萬(wàn)免稅增值稅,按照季度的是每個(gè)季度30萬(wàn)。
2020-11-26 17:54:37
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