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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-12 20:51

我舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子吧:小微企業(yè),月不超三萬(wàn)開(kāi)票金額免交增值稅,8月分開(kāi)了7萬(wàn)的收入,當(dāng)時(shí)按70000*0.03=2100元的稅  到了9月份,購(gòu)貨方說(shuō)我開(kāi)的發(fā)票4萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,要求重開(kāi)4萬(wàn)的發(fā)票,我在9月重開(kāi)了,但8月份開(kāi)錯(cuò)的這張四萬(wàn)的發(fā)票我到10月份才紅沖這四萬(wàn)發(fā)票金額,如10月份收入為3萬(wàn),10月份紅沖后是3-4=-1萬(wàn)了

以下做法對(duì)不?
1:8月份我按7萬(wàn)交的增值稅2100元  這個(gè)不管以扣有沒(méi)有紅沖均是這這個(gè)2100元是嗎,此稅不受以后紅沖的影響對(duì)嗎?以后紅沖的去沖減以后月份的收入是這意思不?

2.9月份是按4萬(wàn)收入*0.03=1200元交稅是吧

3.10月份收入算后是3-4=-1萬(wàn),如何交稅

快樂(lè)陽(yáng)光 追問(wèn)

2015-10-12 21:54

像出現(xiàn)負(fù)數(shù)了如何申報(bào),怎辦,已紅沖過(guò)了

快樂(lè)陽(yáng)光 追問(wèn)

2015-10-12 22:00

謝謝,老師你太棒了

鄒老師 解答

2015-10-12 20:18

不是你理解的那樣
8月份還是72524
10月份用你正常的發(fā)票金額-44900才是你的實(shí)際開(kāi)票金額

鄒老師 解答

2015-10-12 21:13

所以你10月份正常發(fā)票的金額要超過(guò)4萬(wàn)才去申請(qǐng)開(kāi)負(fù)數(shù),否則無(wú)法申報(bào)

鄒老師 解答

2015-10-12 21:55

再開(kāi)一些票,或者申報(bào)一些不開(kāi)票收入

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有內(nèi)容就填寫,沒(méi)有的保存空表申報(bào)。
2017-04-07 17:13:34
你好,代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
你好,可以參考這個(gè)的
2023-09-12 21:39:23
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-12 21:34:20
你好,按月申報(bào)的是每個(gè)月10萬(wàn)免稅增值稅,按照季度的是每個(gè)季度30萬(wàn)。
2020-11-26 17:54:37
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