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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-09-11 09:44

退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理,進項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅

靜@ 追問

2020-09-11 10:55

若做在應(yīng)收留底退稅額這個科目 可以不,例如下面的圖片

森林老師 解答

2020-09-11 10:57

同學(xué),您好,這個是可以的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,做發(fā)放的相反分錄就是了
2017-05-22 11:57:01
你好,按報廢處理就可以。
2019-06-28 16:17:10
退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理,進項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-09-11 09:44:21
12月份開出去沒有做賬的話先補上,什么會計準(zhǔn)則
2020-03-09 14:02:13
你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
2019-06-18 09:29:29
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