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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-08-01 11:24

這個(gè)稅率是指銷項(xiàng)稅。我們是建筑企業(yè)。
3%的應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)需要設(shè)置那些
11%的應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)需要設(shè)置那些
請(qǐng)老師分別將兩種稅率的計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),交納分別給個(gè)會(huì)計(jì)分錄,謝謝

碧海藍(lán)天 追問

2016-08-01 15:31

老師你好,我知道怎么申報(bào)。就是需要你講一下兩種稅率的計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),交納分別給個(gè)會(huì)計(jì)分錄
3%的簡易征收我是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項(xiàng)稅)
這種處理方式不是太好,所以向你請(qǐng)教兩種稅率的計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),交納分別給個(gè)會(huì)計(jì)分錄

碧海藍(lán)天 追問

2016-08-01 15:32

老師可以就些情況給個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎?學(xué)生在此感謝

曉海老師 解答

2016-08-01 10:57

你好!分錄是一樣的,只是要單獨(dú)核算,稅率指的進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)?在申報(bào)表里分開申報(bào)

曉海老師 解答

2016-08-01 12:27

你好!計(jì)提是一樣的,只是申報(bào)時(shí)要分開申報(bào)

曉海老師 解答

2016-08-01 15:39

你好!小規(guī)模納稅人應(yīng)該是在應(yīng)交稅費(fèi)------應(yīng)交增值稅科目下核算,因?yàn)樾∫?guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的,所以不分進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。17%的,就在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目下核算

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