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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-07-31 12:06

這怎么還沒(méi)有老師解答啊?

103234371 追問(wèn)

2016-08-01 22:54

一家招聘公司寫(xiě)的,日企外貿(mào),不是太清楚,看簡(jiǎn)介,臺(tái)灣泰國(guó)珠海有工廠,產(chǎn)品用到數(shù)碼相機(jī),手機(jī),汽車(chē)上等等

103234371 追問(wèn)

2016-08-02 09:44

出口貨物不是不交稅嗎?單證齊全是哪些單證?

曉海老師 解答

2016-08-01 21:31

你好!請(qǐng)將問(wèn)題講清楚,你是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎?

曉海老師 解答

2016-08-02 09:06

生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,逾期沒(méi)有收齊相關(guān)單證的,須視同內(nèi)銷(xiāo)征稅。具體會(huì)計(jì)處理如下:  (一)本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷(xiāo)征稅。  沖減出口銷(xiāo)售收入,增加內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入。  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷(xiāo)收入  按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以征稅稅率計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)  注意事項(xiàng):  ① 對(duì)于單證不齊視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物,在帳務(wù)上沖減出口銷(xiāo)售收入的同時(shí),應(yīng)在“出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”中進(jìn)行負(fù)數(shù)申報(bào),沖減出口銷(xiāo)售收入。  ② 對(duì)于單證不齊視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物已在“出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”中進(jìn)行負(fù)數(shù)申報(bào)的,由于申報(bào)系統(tǒng)在計(jì)算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”時(shí)已包含該貨物,所以在帳務(wù)處理上可以不對(duì)該貨物銷(xiāo)售額乘以征退稅率之差單獨(dú)沖減“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,而是在月末將匯總計(jì)算的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”一次性結(jié)轉(zhuǎn)至“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。上年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷(xiāo)征稅。  按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以征稅稅率計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。  借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)  按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以征退稅率之差沖減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。  借:以前年度損益調(diào)整(紅字)  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)  按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以退稅率沖減免抵稅額。  借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額)(紅字)  貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字)  注意事項(xiàng):  ① 對(duì)于上年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物,在帳務(wù)上不進(jìn)行收入的調(diào)整,在“出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”中也不進(jìn)行調(diào)整。  ② 注意在填報(bào)《增值稅納稅人報(bào)表》(附表二)時(shí),不要將上年單證不齊出口貨物應(yīng)沖減的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”與本年出口貨物的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”混在一起,應(yīng)分別體現(xiàn)。  ③ 在錄入“出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”中的〈增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入〉中的“不得抵扣稅額”時(shí),只錄入本年出口貨物的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”,不考慮上年單證不齊出口貨物應(yīng)沖減的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”。

曉海老師 解答

2016-08-02 09:45

出口要辦退稅,不是不交。

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