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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-08-30 10:59

這個是你單位的職工可以。

小云朵海南 追問

2020-08-30 11:02

那些發(fā)放稿酬的不是單位職工,但是他們提供稿費(fèi)我們發(fā)放的以及代扣代繳,我合并這樣做行嗎,還是分開做,怎么做

郭老師 解答

2020-08-30 11:06

你好那應(yīng)該做借管理費(fèi)用,稿酬主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)。

小云朵海南 追問

2020-08-30 11:11

這不是一樣的分錄嗎?老師稿酬我只代申報帶扣繳就可以了吧,不需要發(fā)票吧

郭老師 解答

2020-08-30 11:13

不一樣的,分錄沒有通過應(yīng)付職工薪酬,需要對方給你開發(fā)票的。

小云朵海南 追問

2020-08-30 11:17

老師是這樣嗎?做賬的時候就根據(jù)他們的稿酬計入主營業(yè)務(wù)成本,借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記銀存 貸記應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅?

郭老師 解答

2020-08-30 11:18

你好是的,可以這么做。

小云朵海南 追問

2020-08-30 11:21

那老師,但是比如說他們的稿費(fèi)也是和工資樣,當(dāng)月的下個月我們才發(fā),那怎么計提分錄

郭老師 解答

2020-08-30 11:26

它屬于你單位的職工的話,應(yīng)該是這樣做工資

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相關(guān)問題討論
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)能申報了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費(fèi)用 貸:往來科目
2019-06-22 10:37:19
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