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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-21 15:17

憑證沒有錯(cuò)誤,這種情況是不是屬于登賬錯(cuò)誤???也需要做憑證調(diào)整是嗎?

鄒老師 解答

2016-07-21 15:13

借;其他應(yīng)收款    貸;預(yù)收賬款
做這個(gè)調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2016-07-21 16:45

那你可以按錯(cuò)賬更正方法更正

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同學(xué),你好 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)時(shí):應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
2024-02-20 15:33:09
1.借 其他應(yīng)付款-甲 貸 庫存現(xiàn)金 2.借 其他應(yīng)收款-已 貸 預(yù)收賬款
2020-03-10 20:32:07
你好,沒太明白,是客戶再打4萬,這之前的五萬怎么處理
2019-08-16 07:26:24
您好,能發(fā)原始單據(jù)上來看下嗎??
2016-06-13 21:55:49
同學(xué)您好,建議計(jì)入預(yù)收賬款
2024-01-23 17:47:41
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