
老師,還有一個(gè)問題 :我們公司收到電子銀承,沒在銀行貼現(xiàn),而是貼現(xiàn)給一個(gè)具體公司,這個(gè)貼現(xiàn)部分的差額,應(yīng)記入哪個(gè)科目 ?對(duì)方?jīng)]有開票呢
答: 您好,差額只能計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目核算,由于無法取得發(fā)票,所以到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),要做納稅調(diào)增。
我們公司收到電子銀承,沒在銀行貼現(xiàn),而是貼現(xiàn)一個(gè)具體公司,這個(gè)貼現(xiàn)部分的差額,應(yīng)記入哪個(gè)科目 ?
答: 這個(gè)差額貼現(xiàn)公司給你開發(fā)票了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到加盟商給的廣告費(fèi)以及實(shí)際發(fā)生時(shí)怎么記賬?差額計(jì)入什么科目?賣給加盟商的食材以及差額計(jì)入什么科目?
答: 您好!這個(gè)你相當(dāng)于做了一筆生意。收到的錢計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,支出的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。差額就是其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)。 食材這些也是一樣。計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本


安詳?shù)男『? 追問
2020-08-19 13:53
meizi老師 解答
2020-08-19 13:55