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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-12 20:14

你好,17400——是農(nóng)產(chǎn)品的成本;需要先將成本還原為買(mǎi)價(jià),然后用買(mǎi)價(jià)*稅率才是需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

小仙女 追問(wèn)

2020-08-12 20:20

老師,17400除以(1-13%)就是買(mǎi)價(jià)嗎

立紅老師 解答

2020-08-12 20:25

你好,是的,當(dāng)初我們計(jì)入成本=買(mǎi)價(jià)*(1-扣除率),所以買(mǎi)價(jià)=成本/(1-扣除率)

小仙女 追問(wèn)

2020-08-12 20:30

老師題目稅率17%是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是13%吧

立紅老師 解答

2020-08-12 20:34

你好,,是銷(xiāo)售時(shí)產(chǎn)品的稅率是17%,然后抵扣率是13% ;現(xiàn)在的稅率是13%,然后抵扣率是10%

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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