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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-07 11:23

附加稅根據你實際交增值稅去交,印花稅按產權轉移 繳納   附注1:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報

(一)計算應納稅額

1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%

2.只能開具增值稅普通發(fā)票

(二)如何報表申報

1.填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%);

2.填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般自動計算;

3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額”。

附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報

(一)計算應納稅額

1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)

2.可以開具增值稅專用發(fā)票

(二)如何報表申報

1.填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%);

2.填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般自動計算。

maize老師 解答

2020-08-07 11:23

一般計稅填寫13% 貨物,這個一欄下面

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相關問題討論
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
如果沒有稅款發(fā)生??梢院投悇站秩藛T溝通將原報表撤回再申報。
2018-09-06 17:47:47
你好,零申報不需要點擊扣款的
2018-10-22 11:08:53
附加稅需要增值稅申報后申報,附加稅的計稅依據是增值稅納稅額
2020-05-21 17:09:25
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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