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縹緲的紅酒
于2020-08-06 14:29 發(fā)布 ??1086次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-08-06 14:44
你好,不是你們的不能抵扣
縹緲的紅酒 追問
2020-08-06 14:53
國內(nèi)設備賣方無進出口權,所以由本公司代買后出口。增值稅發(fā)票是開給本企業(yè)的,也不能抵扣嗎?
樸老師 解答
2020-08-06 15:02
你們出口做銷售的話可以抵扣,前提是不退稅
2020-08-06 15:26
非常感謝您的解答!??!實在不好意思!如果是服務性的貿(mào)易呢?比如說,境外企業(yè)委托本企業(yè)在國內(nèi)第三方代試做模具,費用由境外企業(yè)負擔。模具試做后在國內(nèi)廢棄,并沒有出口境外。這種服務貿(mào)易所涉進項稅,本企業(yè)可以抵扣嗎?發(fā)票也是開給本企業(yè)的。
2020-08-06 15:33
不能,你們不能抵扣的
2020-08-06 15:36
非常感謝您的解答?。?!可以問一下,不能抵扣的依據(jù)是什么呢?
2020-08-06 15:47
因為不是你們購買的
2020-08-06 16:01
非常感謝您的解答?。。?br/>對于國內(nèi)企業(yè)第三方來講,本企業(yè)就是買方啊!第一問所購買的設備轉賣出口了,第二問購買的設備沒有轉賣出口。就國內(nèi)交易而言,二者的買賣性質是一樣的?。槭裁辞罢呖梢缘挚?,后者不可以呢?
2020-08-06 16:09
因為實際不是你們購買的,你們是受托購買,這個機器的所有權也不是你們的
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老師加記扣除,是銷項稅和進項稅減完了在計算扣除,還是沒減前算扣除呀。
答: 增值稅加計扣除是進項稅額*抵扣率
請問當月銷項稅為零,有進項稅,還需要提加計扣除10%嗎
答: 您好 應該填寫附表四 在附表四體現(xiàn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出售時銷項稅扣除不,進項稅不扣除嗎
答: 出售時銷項稅,進項就是進貨(對普通消費者而言就是買東西),進貨時產(chǎn)生的稅費是進項稅費
進項稅加計扣除,本月進項多于銷項,能加計進項嗎?
討論
老師進項大于銷項是不是就不能做加計扣除了
你好,我銷項是零我進項是不是不讓加計扣除
進項大于銷項時,加計抵減扣除可以下個月扣嗎
老師我們進項比銷項差100多,要是加計扣除呢,就比銷項多,可以加計扣除嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 464673 個
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2020-08-06 14:53
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2020-08-06 15:02
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2020-08-06 15:26
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2020-08-06 15:33
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2020-08-06 15:36
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2020-08-06 15:47
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2020-08-06 16:01
樸老師 解答
2020-08-06 16:09