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送心意

小軒老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-05 01:35

您好,1、上個(gè)月銷項(xiàng)稅有500,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500
2、這個(gè)月銷項(xiàng)有1000,進(jìn)項(xiàng)有2000
由于銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,期末有留抵稅額1000元,不用進(jìn)行賬務(wù)處理

曹玉鵬10097090 追問(wèn)

2020-08-05 01:38

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),有填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)也不填嗎,那不進(jìn)行賬務(wù)處理怎么知道有多少留抵稅額呢

小軒老師 解答

2020-08-05 08:27

您好,增值稅申報(bào)表有留抵稅額顯示的

曹玉鵬10097090 追問(wèn)

2020-08-05 10:11

老師,小規(guī)模的是不是月10萬(wàn)以下,季度30萬(wàn)以下免征地方教育費(fèi)和教育費(fèi)附加嗎

小軒老師 解答

2020-08-05 10:17

您好,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),或者季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅的,隨之也不用繳納城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加費(fèi)的

曹玉鵬10097090 追問(wèn)

2020-08-05 10:17

代開(kāi)增票呢

小軒老師 解答

2020-08-05 10:23

您好,小規(guī)模開(kāi)具增值稅普通發(fā)票月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),或者季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅的,隨之也不用繳納城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加費(fèi)的

曹玉鵬10097090 追問(wèn)

2020-08-05 10:24

代開(kāi)增票也不交嗎

小軒老師 解答

2020-08-05 10:24

如果是去稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票或者自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的,要繳納增值稅及附加稅

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)12 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)15
2022-04-10 21:31:26
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理,賬本也不用管, 進(jìn)項(xiàng)在賬本借方,銷項(xiàng)在賬本貸方。
2021-08-08 22:17:20
你月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,不用做處理。
2020-05-08 14:54:58
你好,是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額呢?
2020-04-13 16:04:34
借銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-02-20 11:06:20
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