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老師你好,我想問下收到稅務部門說我公司做在成本中二張?zhí)撻_的普通發(fā)票,要求更正企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在調(diào)整的那二張發(fā)票怎么做分錄
老師,去年下半年開的增值稅電子普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶說開票信息早都變了,忘了通知,現(xiàn)在要沖紅重開,請問可以沖了重開嗎,對我公司年度的企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有影響?
我是初學報稅,去年公司只開了10多萬元的普通發(fā)票,都是開的技術服務,請問我在企業(yè)所得稅匯算清繳時,是填:銷售商品收入?還是填:提供勞務收入?

