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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-08-04 16:04

你好收取物業(yè)費(fèi)怎么做賬的 這樣好判斷對應(yīng)怎么做退費(fèi)分錄

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:05

借 銀行  貸主營業(yè)務(wù)收入 物業(yè)費(fèi)

meizi老師 解答

2020-08-04 16:08

你好現(xiàn)在做 借  主營業(yè)務(wù)收入  貸銀行存款

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:09

用不用紅筆沖

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:16

借 主營業(yè)務(wù)收入   紅筆   貸  銀行

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:16

這樣行嗎

meizi老師 解答

2020-08-04 16:16

你好     你可以紅字或者是相反分錄 都可以的

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:17

紅字沖怎么做會計(jì)分錄

meizi老師 解答

2020-08-04 16:21

你好    借 主營業(yè)務(wù)收入 紅筆 貸 銀行紅字

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:21

借貸都是紅字嗎

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:25

這樣這個(gè)退款是借方

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:25

我想讓退物業(yè)費(fèi)的8800在貸方

meizi老師 解答

2020-08-04 16:25

你好    不是 。我給你分錄 : 我剛剛發(fā)錯了 :可以做相反分錄 :比如    借主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 貸銀行存款  或者做紅字分錄 : 借 銀行 紅字  貸主營業(yè)務(wù)收入 物業(yè)費(fèi) 紅字  。 這樣來做

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:28

按你最后說的分錄,銀行是負(fù)8800在借方,這樣對嗎

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:30

這樣做對不

meizi老師 解答

2020-08-04 16:31

你好 你退費(fèi)了 肯定是負(fù)數(shù)了   是因?yàn)楫?dāng)期還沒有收入的話   是的

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:31

對不這個(gè)分錄

meizi老師 解答

2020-08-04 16:32

對的 分錄是對的哈   你是做的 紅字分錄

楊妞兒 追問

2020-08-04 16:32

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-08-04 16:35

沒事的 希望能幫到你

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你好 是的 可以的 借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-07-31 11:23:19
你好 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
2019-12-14 16:21:36
你好,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;預(yù)收賬款 然后按月平均確認(rèn)收入
2019-08-21 09:36:44
您好!這個(gè)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值是 然后借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2024-07-04 11:03:42
你好收取物業(yè)費(fèi)怎么做賬的 這樣好判斷對應(yīng)怎么做退費(fèi)分錄
2020-08-04 16:04:20
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