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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 11:20

您好,你是直接捐贈(zèng)的還是通過公益單位

醉熏的朋友 追問

2020-08-04 11:21

當(dāng)時(shí)是直接捐贈(zèng)給教育局

李霞老師 解答

2020-08-04 11:33

那你得直接作為收入。申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候要填上這筆收入

醉熏的朋友 追問

2020-08-04 11:36

老師,如果是可以享受免稅,那怎么填寫增值稅申報(bào)表

李霞老師 解答

2020-08-04 11:38

那就得填寫主表免稅那一行啊

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您好,您說的減免是指的什么
2020-12-18 09:27:36
處置未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系,納稅人在申報(bào)時(shí)應(yīng)該在附表一第二部分簡(jiǎn)易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額,再將銷售額填入主表第5欄,將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄,將減免稅額(按4%計(jì)算出的稅額的50%)填至主表23欄。實(shí)際操作時(shí),當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時(shí),會(huì)出現(xiàn)提示要求重新填寫報(bào)表并不予通過。個(gè)人認(rèn)為是程序編寫錯(cuò)誤,請(qǐng)查驗(yàn)。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
你好,這張表主要就是用來核算減免稅的,那么就包括了減稅和免稅兩種情況。表上面的部分是用來填寫減稅情況的,下面的是用來填寫免稅情況。
2021-10-20 20:26:32
你好,最好是更正申報(bào),你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
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