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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 11:15

你好   是你們的費(fèi)用嗎 。你不是代收代付的情況嗎     怎么做費(fèi)用了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-08-04 11:20

正常應(yīng)該是我5月收進(jìn)來,6月付(錢我都打出去了)但我忘了做,我做了借管理,貸其他應(yīng)付。

meizi老師 解答

2020-08-04 11:23

你好   那你就改分錄 。 應(yīng)該是代收代付 你做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款   把上面分錄紅字了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-08-04 13:43

不是我家的,算是我家代收代付。
收錢:借現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。后附我家收錢的收據(jù)。付出去:借其他應(yīng)付,貸銀行,后附造價(jià)公司給開的發(fā)票。
老師,我這樣操作是正確的吧,包括附帶的收據(jù)?

meizi老師 解答

2020-08-04 13:46

你好既然是代收代付的話 。 那么  嗯 是的 就這樣來處理    是的   包括你們支付的回單 做轉(zhuǎn)出去的附件哈

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對(duì),是往來款,別的公司給我們現(xiàn)金,然后我們要掛其他應(yīng)付款的,到時(shí)候要還錢給對(duì)方的
2022-03-30 16:46:27
可以的,直接需要法定代表人寫一個(gè)收款收據(jù),需要法定代表人簽字同意。
2021-12-11 12:21:40
內(nèi)帳的話計(jì)入壞賬損失
2020-07-09 14:54:43
法人墊付工資分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人 這樣處理的哦
2020-05-21 22:10:40
紅沖然后做你寫的那個(gè)
2019-06-26 14:26:32
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