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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-04 09:07

你好,是的,填寫在這一欄就可以的

A@^~^愛無痕 追問

2020-08-04 09:14

老師昨天問你的那個生活垃圾有償服務(wù)和監(jiān)測技術(shù)按服務(wù)交印花稅這個服務(wù)是屬于技術(shù)合同交印花稅?

樸老師 解答

2020-08-04 09:17

嗯,按照技術(shù)服務(wù)的來交就行了

A@^~^愛無痕 追問

2020-08-04 09:41

好的,還請問一下老師,公司出租的房屋,收到水電費(fèi),公司開了發(fā)票給對方,在填申報表時這個水電費(fèi)收入是填貨物加工這一欄?

樸老師 解答

2020-08-04 09:49

嗯,是填寫貨物加工這一欄

A@^~^愛無痕 追問

2020-08-04 10:14

老師,那我申報表申報后,獲取附加稅的時候提醒這個,說申報表的計稅依據(jù)是否準(zhǔn)確是怎么回事了。

樸老師 解答

2020-08-04 10:22

你根據(jù)你交的銷項稅來計算附加稅就行

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你好,填寫在未開具發(fā)票收入
2019-04-13 15:44:00
你好!  1、會計核算中的營業(yè)收入一般包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入兩項,一般情況下,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)等同于稅法上的應(yīng)稅收入(應(yīng)稅銷售額),但個別業(yè)務(wù)因會稅核算差異可能導(dǎo)致一定的報表錯位,對此,企業(yè)應(yīng)做出合理解釋。   2、譬如,因固定資產(chǎn)清理損益導(dǎo)致的利潤影響數(shù)一般計入營業(yè)外收支而非營業(yè)收入或損失,當(dāng)然會產(chǎn)生上述兩個欄目的差異。此外,出售固定資產(chǎn)允許在合理理由下作無票銷售,只要按期申報納稅即可,該筆銷售填列于附表一未開票銷售欄中。
2016-11-01 15:30:19
你好,在申報表主表減免政策那一欄填減免額
2016-07-04 11:30:35
你好,這個會導(dǎo)致你增值稅申報表的收入與賬面上收入不一致的,不需要管這個差異
2017-07-13 16:19:38
你好,是的,填寫在這一欄就可以的
2020-08-04 09:07:02
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