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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-08-03 16:54

你好同學(xué),是的同學(xué),沒錯。然后記得原來的發(fā)票要回來。

何江何老師 解答

2020-08-03 17:05

這樣也行的問題不大

何江何老師 解答

2020-08-03 17:07

:沖減收入:借:應(yīng)收賬款(紅字金額)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字金額)
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(紅字金額)
退款:借:銀行存款(紅字)
貸:應(yīng)收賬款(紅字)
你好同學(xué)這個處理

LL 追問

2020-08-03 16:56

做賬是有兩種處理方法嗎?第一種:沖減收入:借:應(yīng)收賬款(紅字金額)
       貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字金額)
          應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(紅字金額)
退款:借:銀行存款(紅字)
貸:應(yīng)收賬款(紅字)
第二種:借:銷售費(fèi)用(藍(lán)字)
貸:銀行存款(藍(lán)字)
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(紅字)
是哪一種處理方式正確呢?

LL 追問

2020-08-03 16:56

發(fā)票對方說已經(jīng)入賬裝訂了不方便取出來

LL 追問

2020-08-03 17:06

賬務(wù)處理按哪個呢?

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你好,借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)
2022-01-24 11:07:02
借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2019-10-09 10:22:02
你好同學(xué),是的同學(xué),沒錯。然后記得原來的發(fā)票要回來。
2020-08-03 16:54:16
這個的話 是需要的呀 做反向分錄的
2020-07-14 11:23:39
你好,四月份開的,做到四月份里面。
2020-04-20 11:58:00
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