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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-03 11:41

您好,借管理費(fèi)用殘保金貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2020-08-03 11:55

去年 計(jì)提了,做在了 營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目,今年退回了。也算在管理費(fèi)用?

玲老師 解答

2020-08-03 11:57

你好,如果是免交的,退回來了,記營業(yè)外收入,實(shí)際工作中也有從原來交的那筆分錄的,

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2020-08-03 12:11

借銀行,貸營業(yè)外收入 就可以了?在會(huì)計(jì)系統(tǒng)里,直接這樣做賬嗎?還需續(xù)以前的分錄什么的嗎

玲老師 解答

2020-08-03 12:19

您好,如果是退回以前交的稅,這個(gè)稅減免了,就是借銀行存款貸,營業(yè)外收入

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問

2020-08-03 13:54

哦哦好的。還有就是 收到全額發(fā)票,但是只支付了這個(gè)月的租金,剩下的租金要待攤。這個(gè)月的分錄是 借 管理費(fèi)(這個(gè)月租金) 待攤費(fèi)(剩余月租金) 貸 銀行(這個(gè)月租金)貸 其他應(yīng)付(剩余租金) 是這樣搞么?感覺我想的特別復(fù)雜。 分?jǐn)偟臅r(shí)候 我也不曉得要怎么分?jǐn)偭?/p>

玲老師 解答

2020-08-03 13:56

您好,不同的問題,請(qǐng)您重新發(fā)起提問

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借:管理費(fèi)用-殘保金,貸:銀行存款。
2021-12-09 16:38:49
借:管理費(fèi)用-殘保金 貸:其他應(yīng)付款-應(yīng)付殘保金 支付時(shí), 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2019-12-03 16:57:13
借;管理費(fèi)用—?dú)埍=? 貸:銀行存款
2019-09-30 16:50:47
你好 借:管理費(fèi)用-其他費(fèi)用 貸:銀行存款
2019-08-30 07:35:30
你好,是退回之前年度的殘保金?
2019-02-18 15:38:36
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