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百合
于2020-07-31 16:04 發(fā)布 ??2480次瀏覽
心陽老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-07-31 16:28
同學,您好:其他應付款正常來說余額是在貸方的,有借方余額其實應該在其他應收款里列示,報表項目其他應付款=科目余額表其他應付款貸方金額+科目余額表其他應收款貸方金額;若不重分類,那就直接是科目余額表的貸方余額數(shù)。
百合 追問
2020-07-31 17:11
謝謝老師。這幾天這個問題一直困擾著,豁然開朗,謝謝老師,辛苦了(≧?≦)/
心陽老師 解答
2020-07-31 17:13
同學,您好,不用客氣!
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我賬上其他應付款個人保險部分差了35元,是怎么差的,我們勞資說交多少扣多少沒弄錯,就是一合計就差了35元,
答: 你這樣說我也不清楚,你自己找下原因吧
三欄的賬簿假如五月份其他應付款的本月合計金額是3000,那么六月份的第一筆賬應該怎么做?是需要把五月份的金額加在一起嗎?
答: 你好,是的,需要把五月份的金額加在一起
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我想問下像我這里有幾家往來其他應付款,現(xiàn)在別家合并了這幾家相當于這幾家往來應付注銷了帳上該怎么處理呢?
答: 你好,注銷了也沒還錢的嗎
其他應付款和應付帳款同一單位要合并嗎
討論
合并報表其他應付款減少是什么原因
其他應付款下面為啥會是負的
其他應付款怎么容易理解呢
老師這里C為什么用其他應付款
心陽老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
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百合 追問
2020-07-31 17:11
心陽老師 解答
2020-07-31 17:13