我是銷方,去年11月購方開了一份紅字信息表,今年3月又重復(fù)開了一份,銷方只開了一張3月份的紅字發(fā)票!現(xiàn)在購方說11月開的信息表已經(jīng)撤銷了,但是做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要求我們開一張對應(yīng)金額的藍(lán)字發(fā)票,補(bǔ)他們的抵扣稅??梢赃@樣操作嗎,對我們會有什么影響
專一的小白菜
于2020-07-31 08:43 發(fā)布 ??1191次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-31 08:44
不能,你們這個多開,那對應(yīng)銷項稅額多了,你們交多稅了,你開藍(lán)字發(fā)票對應(yīng)這個就需要做收入申報了,你叫對方去撤銷之前申報唄,多申報就去更正之前申報,
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你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53

你好,你們收到進(jìn)項發(fā)票后認(rèn)證抵扣了嗎?
2019-10-21 15:09:22

你好,就是交了就退,比如軟件行業(yè)就可以享受,你這個情況跟即征即退沒有關(guān)系,進(jìn)項多了可以留抵,銷項多了就正常交稅
2021-06-02 14:07:03

是的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期,需要填寫增值稅申報表附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出項目。
賬務(wù)處理就是
將之前的分錄紅沖,以紅字發(fā)票作為憑證附件。
再根據(jù)新取得的正確發(fā)票,重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55

可以的,4月可以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借,原材料 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
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