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于2020-07-31 07:31 發(fā)布 ??1113次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-31 07:40
您好,1可以按實質重于形式入賬,公司承擔租賃費用,同時掛賬欠法人款項。但沒發(fā)票不能企業(yè)所得稅扣除。
小林老師 解答
2020-07-31 07:41
您好,ABC公司處理同上。
65596818 追問
2020-07-31 07:46
就是說這個稅金法人自己承擔對嗎?另外A是總合同的面積比如800,BC是小部分面積比如20,因為都是一個法人,那他不是要承擔800+20+20面積的房租嗎?
2020-07-31 07:49
您好,若不開發(fā)票不涉及個稅,就是公司不能企業(yè)所得稅扣除。
2020-07-31 07:50
您好,承擔840房租的租金可以由公司承擔。
2020-07-31 08:06
老師我說的稅金就是所得稅不能稅前扣除,調增小微要交5個點的稅,如果房東能開票這5個點房東承擔了對吧
2020-07-31 08:16
您好,是的,出租方開票稅點很可能超過5%。
2020-07-31 10:40
老師,那房東開不了票, A如果去稅務代開給BC,他的收入要交增值稅,所得稅可以稅前扣除了對嗎?
2020-07-31 16:43
您好,A承租房屋。代開發(fā)票是取得收入,需要繳納增值稅。BC企業(yè)所得稅可以稅前扣除。
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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