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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-30 11:29

一、收到款項時的分錄是:借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加
貸:營業(yè)外收入——減免稅費

smilelikeatree 追問

2020-07-30 11:33

不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整么

江老師 解答

2020-07-30 11:35

不用調(diào)整以前年度損益,這個是需要交企業(yè)所得稅的。讓你做以前年度損益調(diào)整,這個就是少交企業(yè)所得稅了。

smilelikeatree 追問

2020-07-30 11:42

可是這筆稅是我們?nèi)ツ昀U的 但是國家那邊查到了 這部分是不需要繳納的

江老師 解答

2020-07-30 11:43

不是說交的稅,是說交企業(yè)所得稅。你退了教育費附加,是屬于政府補助,是營業(yè)外收入,營業(yè)外收入是需要交企業(yè)所得稅的內(nèi)容

smilelikeatree 追問

2020-07-30 11:49

我這個是多交的,不是減免的

smilelikeatree 追問

2020-07-30 11:50

是去年的現(xiàn)在國家審核退回來了

江老師 解答

2020-07-30 11:51

多交的稅,假定是教育費附加1000元,退給你們了。是不是說明:你們?nèi)ツ甓嘤嬏崃硕惤鸺案郊?000元,你減少了去年的利潤1000元,現(xiàn)在不存在此事,就是退稅給你們了。你去年就是多計提1000元的稅金及附加,減少了去年的利潤總額1000元,這個1000元就是需要計算繳納企業(yè)所得稅,我說明白了嗎?你認為呢

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