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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-07-28 10:17

你好同學,建議你導出來一一檢查一下,會檢查出來的

K14609083975058 追問

2020-07-28 10:22

我第一次的研發(fā)基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)不對,我又重新整理的研發(fā)費用基礎(chǔ)表,但是從研發(fā)費用輔助工具中出來的輔助賬數(shù)據(jù)和第一次的基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)一樣,而不和第二次基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)一樣,怎么回事?

何江何老師 解答

2020-07-28 10:32

你好,不管何種原因造成的,實際繳納時都做:

借:應(yīng)繳稅金-未交增值稅

貸:銀行存款

做未交增值稅轉(zhuǎn)出:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

如果預繳稅款業(yè)務(wù):

借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金

貸:銀行存款

做轉(zhuǎn)出未交增值稅時,扣除已交稅款則已。

如果是你誤操作造成的:

數(shù)額大,與稅管員協(xié)商,申請退稅。數(shù)額小,在次月抵減稅款。

次月做轉(zhuǎn)出未交增值稅時,減去多繳的稅款就可

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅

何江何老師 解答

2020-07-28 10:34

你好同學,這個我發(fā)錯了,
這個是你這個一一檢查才可以同學。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
輔助明細賬也需要按著項目歸集。 立項是研發(fā)支出最基本的一個步驟,所以任何的研發(fā)支出都是需要立項的。
2020-06-20 08:53:56
你好,首先研發(fā)支出是總的,明細根據(jù)你企業(yè)各費用明細分開處理設(shè)置
2019-11-25 14:13:10
這個是根據(jù)研發(fā)費用按項目進行核算,按費用大類進行歸集費用。
2019-06-05 14:14:43
你好?是研發(fā)支出-費用化支出-明細,
2022-11-07 11:49:10
你好同學,建議你導出來一一檢查一下,會檢查出來的
2020-07-28 10:17:05
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