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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-07-28 07:47

同學,你好,借銀行存款,貸其他應付款_職工名字。

左岸的微笑 追問

2020-07-28 07:51

老師,六月支付了一筆土地租賃費,借:長期待攤費用100萬貸:銀行存款100萬。那這月要進行攤銷嗎?具體怎么攤銷?攤銷金額怎么確定?

森林老師 解答

2020-07-28 07:53

同學 你好直接用總數(shù)除以你攤銷的月數(shù)。

左岸的微笑 追問

2020-07-28 07:59

怎么記賬呢?

森林老師 解答

2020-07-28 09:11

借:相關成本或費用,貸,長期待攤費用

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相關問題討論
你好正確的應該是借管理費用培訓費應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你好,3c認證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用
2017-05-24 16:10:43
支付的與其他經營活動有關的現(xiàn)金
2019-04-25 10:07:18
你好,是這樣做分錄 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-09-11 17:23:00
你好,關于這個分錄你具體有什么問題?
2019-09-24 11:37:46
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