老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

新準(zhǔn)則下,現(xiàn)金折扣是按照含稅價格計算,還是按照不含稅價格計?
答: 你好 目前新準(zhǔn)則也是沒有明確說明的
公司A采購我們公司B的物資,不含稅價格100W,我們能開的票稅率13%。這時候我們公司B再去找公司C采購這批物資,不含稅價格也是100W,公司C開的票稅率3%。這樣從我們公司過一手,我們虧錢了嗎
答: 你好 ;? 你們貨物銷售是按13%開票出去的 ;? ?你是什么類型的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,為什么算不含稅價格的時候要除1加費(fèi)率?為什么要?1呢
答: 學(xué)員你好,增值稅屬于價外稅,也就是說是銷售價格之外額外加上去的,比如:價格是A 增值稅稅率是13% 那么銷售含稅價就是 假設(shè)賣價是Q 那么:A%2BA*13% = Q 現(xiàn)在知道零售價Q 要算不含稅價A 你把算式A%2BA*13% = Q 求A =Q/(1%2B13%).


彭敏敏12 追問
2020-07-27 14:51
立紅老師 解答
2020-07-27 14:59