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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-22 16:42

你好,可以做無(wú)票費(fèi)用處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 16:43

這種怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-07-22 16:44

你好,可以做無(wú)票費(fèi)用處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 16:48

不懂無(wú)票費(fèi)用處理?

鄒老師 解答

2020-07-22 16:50

你好,按正常的費(fèi)用做分錄,借;管理費(fèi)用等科目,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
因?yàn)闆]有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 16:51

匯算清繳時(shí)作納稅調(diào)增處理。是怎么處理呢?

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 16:52

我們是這樣的。這幢寫字樓。辦了一個(gè)食堂。我們每個(gè)員工交錢吃

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 16:53

交錢吃飯

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 16:53

這種就沒有發(fā)票。做外帳

鄒老師 解答

2020-07-22 17:00

你好,比如這個(gè)費(fèi)用是100元,利潤(rùn)總額是1萬(wàn),納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額100元,那應(yīng)納稅所得額就是=1萬(wàn)+100=10100

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 17:02

那這種不還要交稅。沒有抵扣費(fèi)用。

鄒老師 解答

2020-07-22 17:05

你好,沒有發(fā)票的費(fèi)用,在會(huì)計(jì)上抵扣了利潤(rùn),而稅法規(guī)定不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,所以需要做納稅調(diào)增處理的,沒有發(fā)票的費(fèi)用在稅法方面是起不到抵扣所得稅的作用的

順心的冬瓜 追問(wèn)

2020-07-22 17:09

意思是,這種沒有發(fā)票的最終還是要繳稅。

鄒老師 解答

2020-07-22 17:10

你好,是的,是這樣的

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