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糖糖
于2020-07-22 13:59 發(fā)布 ??998次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2020-07-22 13:59
你好!你們先不用做,因為暫時沒有經(jīng)過你們公司。
糖糖 追問
2020-07-22 14:01
但是6月客戶付的,7月工廠已經(jīng)抵扣了
宋生老師 解答
你好!但是這個跟你們確實沒有關(guān)系啊。只有實際跟你們有關(guān)系的時候你們才入賬。
2020-07-22 14:02
客戶付車款的時候這筆錢我們這邊也要抵扣的,怎么會不用操作
2020-07-22 14:04
你好!暫時還沒有跟你們有關(guān)系。到時候你們抵減的時候再做分錄。如果你要做,可以計入借預(yù)付賬款 貸預(yù)收賬款。
2020-07-22 14:07
現(xiàn)在就是工廠已經(jīng)先抵扣了一筆了,如何處理賬上才能看的比較清楚客戶付了多少定金,工廠抵扣多少定金
2020-07-22 14:08
你好!你就按上面的,借預(yù)付賬款 貸預(yù)收賬款。他付了多少,就按多少做分錄。
2020-07-22 14:09
這科目沖的是工廠還是客戶都看不出來
2020-07-22 14:13
你好!這個只能在摘要上寫清楚了。另外預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,你可以在二級科目上設(shè)置客戶名稱和工程名稱。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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