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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2020-07-21 20:10

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

方老師 解答

2020-07-21 20:18

1.借:固定資產(chǎn)清理2300000    累計折舊4000000   貸:固定資產(chǎn)6300000。2.計算增值稅=(1020-600)/(1+5%)*5%=200000元,借:銀行存款10200000  貸:固定資產(chǎn)清理10000000   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅200000。3.繳納增值稅和其他稅費(fèi),借:固定資產(chǎn)清理 800000   貸:銀行存款50000+750000。4.最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目,借:固定資產(chǎn)清理  貸:資產(chǎn)處置收益 6900000。

勿忘初心2020 追問

2020-07-21 22:01

不明白,為啥這個還給出固定資產(chǎn)賬面原價和折舊

方老師 解答

2020-07-21 22:05

固定資產(chǎn)的原值和折舊需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。

勿忘初心2020 追問

2020-07-21 22:08

是不是可以理解,買的時候就是掙的

勿忘初心2020 追問

2020-07-21 22:08

這個買入價就是為了算增值稅的

方老師 解答

2020-07-21 22:11

計算增值稅,是要用收入減去不動產(chǎn)的購置價款后的金額計算增值稅的。

勿忘初心2020 追問

2020-07-21 22:15

嗯嗯,好的,謝謝

方老師 解答

2020-07-21 22:18

不客氣,滿意請給老師五星好評哈!

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
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2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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