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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-21 17:47

你好 借 固定資產(chǎn)-暫估  貸 銀行存款 發(fā)票到了沖掉暫估,按發(fā)票做賬。

一點辣! 追問

2020-07-21 17:49

之前有大部分都有預付。

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 17:50

你好  那就沖預付賬款。

一點辣! 追問

2020-07-21 17:51

付款時:借:預付賬款 貸:銀行存款 設備到了:按照合同 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款 發(fā)票到了:先沖掉之前的 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款

一點辣! 追問

2020-07-21 17:51

我這樣寫的對不對

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 17:51

你好 對的  同學的分錄是正確的。

一點辣! 追問

2020-07-21 17:52

沖掉預付 稅額呢 。設備到了稅額記不記入待抵扣

一點辣! 追問

2020-07-21 17:53

是沖掉預付好呢 還是掛應付呢 怎樣比較合理。如果掛應付。那老板就會問 我不欠款啦 這么多應付

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 17:53

你好  稅額直接計入進項稅額,直接可以認證抵扣的。

一點辣! 追問

2020-07-21 17:53

我的意思是發(fā)票沒回來之前的稅額。

一點辣! 追問

2020-07-21 17:54

設備回來了 發(fā)票沒回來的稅額。

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 17:57

你好 發(fā)票沒回來之前是不記稅額的。

一點辣! 追問

2020-07-21 17:58

那老師你說是我沖預付還是掛應付。

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 17:58

你好 這個都是可以的,因為知道發(fā)票一定會回來的。

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您好!收到設備的時候,直接借:固定資產(chǎn),應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:應付賬款 然后每次借:應付賬款,貸銀行存款了
2016-03-11 15:54:20
你好 借 固定資產(chǎn)-暫估 貸 銀行存款 發(fā)票到了沖掉暫估,按發(fā)票做賬。
2020-07-21 17:47:56
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