供應(yīng)商少給或者多給我們開(kāi)具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問(wèn)
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問(wèn)
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請(qǐng)問(wèn)老師 公司請(qǐng)教教授編寫(xiě)教材內(nèi)容后找出版社 問(wèn)
你好,誰(shuí)開(kāi)發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請(qǐng)問(wèn)合作社可不可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流 問(wèn)
可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 答
老師,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅并繳納了,這個(gè)個(gè)稅要在9 問(wèn)
您好,不需要,10月支付工資的時(shí)侯再做就可以 答

一般納稅人申報(bào)納稅填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第二、免稅項(xiàng)目第10欄 免征增值稅項(xiàng)目銷售額 是填含稅收入還是不含稅收入?
答: 你好,你們是免增值稅的,含稅的,和不含稅的收入是一樣的,稅率是零。
增值稅申報(bào)表上小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅收入對(duì)嘛之前會(huì)計(jì)去年1,2月份報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅銷售額全填的是含稅收入,這會(huì)兒年底和所得稅申報(bào)表上不一致了
答: 您好!是的。不含稅收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅免稅申報(bào)表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

