
我之前的會(huì)計(jì)將農(nóng)行9271卡用庫存現(xiàn)金科目去核算了,如果農(nóng)行9271卡提現(xiàn),我該如何做賬
答: 你好,這里不存在提現(xiàn),放在這個(gè)卡里的錢就是企業(yè)的現(xiàn)金 如果我的回答讓您滿意,請給予好評(píng),謝謝
老師你好。我們是按照對公流水做賬,因?yàn)闆]有人做現(xiàn)金賬,沒有通過流水的都是庫存現(xiàn)金支付的,為什么做到最后這兩個(gè)科目還形成負(fù)數(shù)了
答: ?你好;? ? ?這些應(yīng)該是 有個(gè)人墊付的情況把。 你庫存現(xiàn)金 借方?jīng)]有金額。 你一直做貸方 肯定會(huì)負(fù)數(shù)的;? ??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,我們有一些不開票收入,就兩萬,我們不做賬的,就放開的,然后現(xiàn)在老板說,把他放入庫存現(xiàn)金中,那我做什么科目,
答: 您好!如果不做賬就都不要入。要不你就當(dāng)現(xiàn)金的不開票收入。 借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

