国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-20 09:38

借其他應收款貸銀行存款
這樣做

wo 追問

2020-07-20 09:47

那么到月底的時候,辦公區(qū)用電5千元,生產(chǎn)車間用電2萬元,
請問會計分錄是?

樸老師 解答

2020-07-20 09:51

借管理費用辦公費5000
借制造費用20000
貸其他應收款25000

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借預付賬款 2萬 貸銀行存款 2萬 分攤借管理費用-租賃費 貸其他應付款借其他應付款8萬貸銀行存款8萬
2019-11-15 15:22:04
你好!有發(fā)票嗎?可以直接做報銷
2018-09-05 10:35:30
借其他應收款貸銀行存款 這樣做
2020-07-20 09:38:09
您好 借:其他應付款 20000 貸:銀行存款 20000 借:管理費用 按月攤銷 貸:其他應付款 借:其他應付款 80000 貸:銀行存款 80000
2019-11-15 15:42:51
借:預付賬款 貸:銀行存款
2020-01-16 22:47:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...